平成17年度決算の概要
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会計別決算の状況
一般会計の決算額は、歳入が138億7,114万5千円、歳出が131億9,162万5千円となりました。歳入決算額から
歳出決算額を差し引いた額(形式収支)から、翌年度に繰り越すべき財源を差し引いた実質収支は、3億7,444万円の黒字となり、1億9,000万円を財
政調整基金へ積み立てました。
一般会計・特別会計・企業会計をあわせた全会計では、歳入総額は261億8,859万円、歳出総額は250億2,561万円となりました。
なお、平成16年度においては減税補てん債の借換を7億8,760万円行っており、決算状況はこの影響を控除した数値を掲載しています。
(単位:千円)
会計の別 | 歳入決算額 A |
歳出決算額 B |
差引額 (形式収支) (A-B) C |
繰り越すべき財源 D |
実質収支 (C-D) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 13,871,145 | 13,191,625 | 679,520 | 305,074 | 374,446 | |
特別会計 | 国民健康保険特別会計 | 4,297,808 | 4,019,409 | 278,399 | 0 | 278,399 |
老人保健特別会計 | 3,018,725 | 2,976,981 | 41,744 | 0 | 41,744 | |
救護施設事業特別会計 | 228,170 | 217,310 | 10,860 | 0 | 10,860 | |
土地取得事業特別会計 | 1,055,202 | 1,054,695 | 507 | 0 | 507 | |
公共下水道事業特別会計 | 1,237,639 | 1,198,927 | 38,712 | 2,545 | 36,167 | |
農業集落排水事業特別会計 | 152,799 | 149,114 | 3,685 | 0 | 3,685 | |
介護保険特別会計 | 2,117,508 | 2,061,514 | 55,994 | 0 | 55,994 | |
土地区画整理事業特別会計 | 209,594 | 156,035 | 53,559 | 50,931 | 2,628 | |
特別会計合計 | 12,317,445 | 11,833,985 | 483,460 | 53,476 | 429,984 |
会計の別 | 収入 | 支出 | 差引 | ||
---|---|---|---|---|---|
企業会計 | ガス事業会計 | 収益的収支 | 699,984 | 667,852 | 32,132 |
資本的収支 | 30,841 | 88,135 | △ 57,294 | ||
病院事業会計 | 収益的収支 | 1,569,867 | 1,687,893 | △ 118,026 | |
資本的収支 | 45,370 | 129,919 | △ 84,549 | ||
企業会計合計 | 2,346,062 | 2,573,799 | △ 227,737 |
※企業会計の収入の不足額は、留保資金などから補てんしました。

一般会計歳入の状況
(単位:千円、%)
款 | 平成17年度 | 平成16年度 | 増減額 A-B |
増減率 | 町民1人当たり決算額(円) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
決算額A | 構成比 | 決算額B | 構成比 | ||||
1 町税 | 4,597,641 | 33.2 | 4,566,117 | 36.6 | 31,524 | 0.7 | 91,865 |
2 地方譲与税 | 411,705 | 3 | 327,470 | 2.6 | 84,235 | 25.7 | 8,226 |
3 利子割交付金 | 25,123 | 0.2 | 36,996 | 0.3 | △ 11,873 | △ 32.1 | 502 |
4 配当割交付金 | 15,518 | 0.1 | 8,860 | 0.1 | 6,658 | 75.1 | 310 |
5 株式等譲渡所得割交付金 | 25,943 | 0.2 | 10,624 | 0.1 | 15,319 | 144.2 | 518 |
6 地方消費税交付金 | 333,569 | 2.4 | 358,649 | 2.9 | △ 25,080 | △ 7.6 | 6,665 |
7 ゴルフ場利用税交付金 | 55,555 | 0.4 | 55,750 | 0.4 | △ 195 | △ 0.3 | 1,110 |
8 自動車取得税交付金 | 172,366 | 1.2 | 169,808 | 1.4 | 2,558 | 1.5 | 3,444 |
9 地方特例交付金 | 187,126 | 1.4 | 194,618 | 1.6 | △ 7,492 | △ 3.8 | 3,739 |
10 地方交付税 | 2,653,165 | 19.1 | 2,641,849 | 0.4 | 11,316 | 0.4 | 53,012 |
11 交通安全対策特別交付金 | 6,322 | 0.1 | 6,691 | 0.1 | △ 369 | △ 5.5 | 126 |
12 分担金及び負担金 | 134,894 | 1 | 118,548 | 1 | 16,346 | 13.8 | 2,695 |
13 使用料及び手数料 | 191,486 | 1.4 | 184,603 | 1.5 | 6,883 | 3.7 | 3,826 |
14 国庫支出金 | 411,492 | 3 | 399,424 | 3.2 | 12,068 | 3 | 8,222 |
15 県支出金 | 420,843 | 3 | 434,621 | 3.5 | △ 13,778 | △ 3.2 | 8,409 |
16 財産収入 | 113,866 | 0.8 | 25,661 | 0.2 | 88,205 | 343.7 | 2,275 |
17 寄附金 | 1,270,574 | 9.2 | 214,063 | 1.7 | 1,056,511 | 493.6 | 25,387 |
18 繰入金 | 795,636 | 5.7 | 674,214 | 5.4 | 121,422 | 18 | 15,897 |
19 繰越金 | 542,132 | 3.9 | 471,341 | 3.7 | 70,791 | 15 | 10,832 |
20 諸収入 | 131,089 | 1 | 101,538 | 0.8 | 29,551 | 29.1 | 2,619 |
21 町債 | 1,375,100 | 9.9 | 1,461,800 | 11.7 | △ 86,700 | △ 5.9 | 27,476 |
合計 | 13,871,145 | 100 | 12,463,245 | 100 | 1,407,900 | 11.3 | 277,157 |
※ 平成18年3月31日現在住民基本台帳人口 50,048人

一般会計歳出の状況(目的別)
(単位:千円、%)
款 | 平成17年度 | 平成16年度 | 増減額 A-B |
増減率 | 町民1人当たり決算額(円) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
決算額A | 構成比 | 決算額B | 構成比 | ||||
1 議会費 | 160,903 | 1.2 | 157,717 | 1.3 | 3,186 | 2 | 3,215 |
2 総務費 | 1,580,361 | 12 | 1,502,505 | 12.9 | 77,856 | 5.2 | 31,577 |
3 民生費 | 2,292,680 | 17.4 | 2,188,814 | 17.4 | 103,866 | 4.7 | 45,810 |
4 衛生費 | 1,745,475 | 13.2 | 1,707,292 | 14.6 | 38,183 | 2.2 | 34,876 |
5 農林水産業費 | 464,728 | 3.5 | 523,718 | 4.5 | △ 58,990 | △ 11.3 | 9,286 |
6 商工費 | 98,652 | 0.8 | 70,845 | 0.6 | 27,807 | 39.3 | 1,971 |
7 土木費 | 1,953,922 | 14.8 | 2,043,485 | 17.5 | △ 89,563 | △ 4.4 | 39,041 |
8 消防費 | 589,996 | 4.5 | 608,204 | 5.2 | △ 18,208 | △ 3.0 | 11,789 |
9 教育費 | 2,351,774 | 17.8 | 1,966,358 | 16.8 | 385,416 | 19.6 | 46,990 |
10 災害復旧費 | 0 | 0 | 16,343 | 0.1 | △ 16,343 | 皆減 | 0 |
11 公債費 | 898,538 | 6.8 | 901,209 | 7.7 | △ 2,671 | △ 0.3 | 17,954 |
12 諸支出金 | 1,054,596 | 7.9 | 14,624 | 0.1 | 1,039,972 | 7,111.40 | 21,072 |
合計 | 13,191,625 | 100 | 11,701,114 | 100 | 1,490,511 | 12.7 | 263,579 |
※ 平成18年3月31日現在住民基本台帳人口 50,048人

一般会計歳出の状況(性質別)
(単位:千円、%)
款 | 平成17年度 | 平成16年度 | 増減額 A-B |
増減率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
決算額A | 構成比 | 決算額B | 構成比 | |||
1 消費的経費 | 6,825,027 | 51.7 | 6,945,228 | 59.4 | △ 120,201 | △ 1.7 |
(1)人件費 | 2,848,131 | 21.6 | 2,821,079 | 24.1 | 27,052 | 1 |
(2)物件費 | 1,177,034 | 8.9 | 1,391,238 | 11.9 | △214,204 | △ 15.4 |
(3)維持補修費 | 85,893 | 0.7 | 77,604 | 0.7 | 8,289 | 10.7 |
(4)扶助費 | 796,492 | 6 | 751,008 | 6.4 | 45,484 | 6.1 |
(5)補助費等 | 1,917,477 | 14.5 | 1,904,299 | 16.3 | 13,178 | 0.7 |
2 投資的経費 | 2,145,870 | 16.3 | 1,764,986 | 15 | 380,884 | 21.6 |
(1)普通建設事業費 | 2,145,870 | 16.3 | 1,748,643 | 14.9 | 397,227 | 22.7 |
ア補助 | 273,813 | 2.1 | 168,404 | 1.4 | 105,409 | 62.6 |
イ単独 | 1,736,036 | 13.2 | 1,420,332 | 12.1 | 315,704 | 22.2 |
ウ県営事業負担金 | 136,021 | 1 | 159,907 | 1.4 | △ 23,886 | △ 14.9 |
(2)災害復旧事業費 | 0 | 0 | 16,343 | 0.1 | △ 16,343 | 皆減 |
ア補助 | 0 | 0 | 3,549 | 0 | △ 3,549 | 皆減 |
イ単独 | 0 | 0 | 12,794 | 0.1 | △ 12,794 | 皆減 |
3 公債費 | 898,538 | 6.8 | 901,140 | 7.7 | △ 2,602 | △ 0.3 |
4 積立金 | 205,052 | 1.6 | 11,228 | 0.1 | 193,824 | 1,726.30 |
5 投資及び出資金・貸付金 | 162,619 | 1.2 | 163,303 | 1.5 | △ 684 | △ 0.4 |
6 繰出金 | 2,954,519 | 22.4 | 1,915,229 | 16.4 | 1,039,290 | 54.3 |
合計 | 13,191,625 | 100 | 11,701,114 | 100 | 1,490,511 | 12.7 |