平成16年度決算の概要
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会計別決算の状況
一般会計の決算額は、歳入が124億6,324万円、歳出が117億111万円となりました。歳入決算額から歳出決算額を差し引いた額(形式収支)から、翌年度に繰り越すべき財源を差し引いた実質収支は、3億7,682万円の黒字となり、2億2,000万円を財政調整基金へ積み立てました。
一般会計・特別会計・企業会計をあわせた全会計では、歳入総額は262億584万円、歳出総額は255億8,472万円となりました。
なお、平成16年度においては減税補てん債の借換を7億8,760万円行っており、決算状況はこの影響を控除した数値を掲載しています。
(単位:千円)
会計の別 | 歳入決算額 A |
歳出決算額 B |
差引額 (形式収支) (A-B) C |
繰り越すべき財源 D |
実質収支 (C-D) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 12,463,245 | 11,701,114 | 762,131 | 385,310 | 376,821 | |
特別会計 | 国民健康保険特別会計 | 4,115,202 | 3,964,353 | 150,849 | 0 | 150,849 |
老人保健特別会計 | 2,986,305 | 2,979,537 | 6,768 | 0 | 6,768 | |
救護施設事業特別会計 | 232,420 | 220,577 | 11,843 | 0 | 11,843 | |
土地取得事業特別会計 | 15,139 | 14,634 | 505 | 0 | 505 | |
公共下水道事業特別会計 | 1,566,107 | 1,535,299 | 30,808 | 774 | 30,034 | |
農業集落排水事業特別会計 | 143,984 | 141,465 | 2,519 | 0 | 2,519 | |
介護保険特別会計 | 2,057,691 | 2,024,971 | 32,720 | 0 | 32,720 | |
土地区画整理事業特別会計 | 131,943 | 127,574 | 4,369 | 0 | 4,369 | |
特別会計合計 | 11,248,791 | 11,008,410 | 240,381 | 774 | 239,607 |
会計の別 | 収入 | 支出 | 差引 | ||
---|---|---|---|---|---|
企業会計 | ガス事業会計 | 収益的収支 | 665,352 | 641,092 | 24,260 |
資本的収支 | 48,574 | 170,884 | △ 122,310 | ||
病院事業会計 | 収益的収支 | 1,727,031 | 1,976,801 | △ 249,770 | |
資本的収支 | 52,857 | 86,419 | △ 33,562 | ||
企業会計合計 | 2,493,814 | 2,875,196 | △ 381,382 |
※企業会計の収入の不足額は、留保資金などから補てんしました。

一般会計歳入の状況
(単位:千円、%)
款 | 平成16年度 | 平成15年度 | 増減額 A-B |
増減率 | 町民1人当たり決算額(円) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
決算額A | 構成比 | 決算額B | 構成比 | ||||
1町税 | 4,566,117 | 36.6 | 4,670,586 | 37.6 | △ 104,469 | △ 2.2 | 91,546 |
2地方譲与税 | 327,470 | 2.6 | 234,703 | 1.9 | 92,767 | 39.5 | 6,565 |
3利子割交付金 | 36,996 | 0.3 | 38,676 | 0.3 | △ 1,680 | △ 4.3 | 742 |
4配当割交付金 | 8,860 | 0.1 | 0 | 0 | 8,860 | 皆増 | 178 |
5株式等譲渡所得割交付金 | 10,624 | 0.1 | 0 | 0 | 10,624 | 皆増 | 213 |
6地方消費税交付金 | 358,649 | 2.9 | 321,405 | 2.6 | 37,244 | 11.6 | 7,190 |
7ゴルフ場利用税交付金 | 55,750 | 0.4 | 55,973 | 0.5 | △ 223 | △ 0.4 | 1,118 |
8自動車取得税交付金 | 169,808 | 1.4 | 181,851 | 1.5 | △ 12,043 | △ 6.6 | 3,404 |
9地方特例交付金 | 194,618 | 1.6 | 196,605 | 1.6 | △ 1,987 | △ 1.0 | 3,902 |
10地方交付税 | 2,641,849 | 21.2 | 2,949,983 | 23.7 | △ 308,134 | △ 10.4 | 52,966 |
11交通安全対策特別交付金 | 6,691 | 0.1 | 7,007 | 0.1 | △ 316 | △ 4.5 | 134 |
12分担金及び負担金 | 118,548 | 1 | 109,201 | 0.9 | 9,347 | 8.6 | 2,377 |
13使用料及び手数料 | 184,603 | 1.5 | 180,391 | 1.4 | 4,212 | 2.3 | 3,701 |
14国庫支出金 | 399,424 | 3.2 | 389,611 | 3.1 | 9,813 | 2.5 | 8,008 |
15県支出金 | 434,621 | 3.5 | 403,140 | 3.2 | 31,481 | 7.8 | 8,714 |
16財産収入 | 25,661 | 0.2 | 28,525 | 0.2 | △ 2,864 | △ 10.0 | 514 |
17寄附金 | 214,063 | 1.7 | 179,390 | 1.4 | 34,673 | 19.3 | 4,292 |
18繰入金 | 674,214 | 5.4 | 658,367 | 5.3 | 15,847 | 2.4 | 13,517 |
19繰越金 | 471,341 | 3.7 | 633,311 | 5.1 | △ 161,970 | △ 25.6 | 9,450 |
20諸収入 | 101,538 | 0.8 | 80,878 | 0.7 | 20,660 | 25.5 | 2,036 |
21町債 | 1,461,800 | 11.7 | 1,107,800 | 8.9 | 354,000 | 32 | 29,308 |
合計 | 12,463,245 | 100 | 12,427,403 | 100 | 35,842 | 0.3 | 249,875 |
※ 平成17年3月31日現在住民基本台帳人口 49,878人

一般会計歳出の状況(目的別)
(単位:千円、%)
款 | 平成16年度 | 平成15年度 | 増減額 A-B |
増減率 | 町民1人当たり決算額(円) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
決算額A | 構成比 | 決算額B | 構成比 | ||||
1 議会費 | 157,717 | 1.3 | 154,195 | 1.3 | 3,522 | 2.3 | 3,162 |
2 総務費 | 1,502,505 | 12.9 | 1,576,167 | 13.4 | △ 73,662 | △ 4.7 | 30,124 |
3 民生費 | 2,188,814 | 18.7 | 2,001,620 | 17.1 | 187,194 | 9.4 | 43,884 |
4 衛生費 | 1,707,292 | 14.6 | 1,698,483 | 14.5 | 8,809 | 0.5 | 34,229 |
5 農林水産業費 | 523,718 | 4.5 | 497,218 | 4.2 | 26,500 | 5.3 | 10,500 |
6 商工費 | 70,845 | 0.6 | 81,547 | 0.7 | △ 10,702 | △ 13.1 | 1,420 |
7 土木費 | 2,043,485 | 17.5 | 2,780,538 | 23.7 | △ 737,053 | △ 26.5 | 40,970 |
8 消防費 | 608,204 | 5.2 | 611,631 | 5.2 | △ 3,427 | △ 0.6 | 12,194 |
9 教育費 | 1,966,358 | 16.8 | 1,422,179 | 12.1 | 544,179 | 38.3 | 39,423 |
10 災害復旧費 | 16,343 | 0.1 | 0 | 0 | 16,343 | 皆増 | 328 |
11 公債費 | 901,209 | 7.7 | 907,861 | 7.7 | △ 6,652 | △ 0.7 | 18,068 |
12 諸支出金 | 14,624 | 0.1 | 14,623 | 0.1 | 1 | 0 | 293 |
合計 | 11,701,114 | 100 | 11,746,062 | 100 | △ 44,948 | △ 0.4 | 234,595 |
※ 平成17年3月31日現在住民基本台帳人口 49,878人

一般会計歳出の状況(性質別)
(単位:千円、%)
款 | 平成16年度 | 平成15年度 | 増減額 A-B |
増減率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
決算額A | 構成比 | 決算額B | 構成比 | |||
1消費的経費 | 6,945,228 | 59.4 | 7,108,645 | 60.5 | △ 163,417 | 1.1 |
(1)人件費 | 2,821,079 | 24.1 | 2,937,707 | 25 | △ 116,628 | △ 4.0 |
(2)物件費 | 1,391,238 | 11.9 | 1,446,146 | 12.3 | △ 54,908 | △ 3.8 |
(3)維持補修費 | 77,604 | 0.7 | 80,199 | 0.7 | △ 2,595 | △ 3.2 |
(4)扶助費 | 751,008 | 6.4 | 641,971 | 5.5 | 109,037 | 17 |
(5)補助費等 | 1,904,299 | 16.3 | 2,002,622 | 17 | △ 98,323 | △ 4.9 |
2投資的経費 | 1,764,986 | 15 | 1,837,498 | 15.7 | △ 72,512 | △ 3.9 |
(1)普通建設事業費 | 1,748,643 | 14.9 | 1,837,498 | 15.7 | △ 88,855 | △ 45.4 |
ア補助 | 168,404 | 1.4 | 163,022 | 1.4 | 5,382 | 3.3 |
イ単独 | 1,420,332 | 12.1 | 1,244,039 | 10.6 | 176,293 | 14.2 |
ウ県営事業負担金 | 159,907 | 1.4 | 430,437 | 3.7 | △ 270,530 | △ 62.9 |
(2)災害復旧事業費 | 16,343 | 0.1 | 0 | 0 | 16,343 | 皆増 |
ア補助 | 3,549 | 0 | 0 | 0 | 3,549 | 皆増 |
イ単独 | 12,794 | 0.1 | 0 | 0 | 12,794 | 皆増 |
3公債費 | 901,140 | 7.7 | 907,784 | 7.7 | △ 6,644 | △ 0.7 |
4積立金 | 11,228 | 0.1 | 1,339 | 0 | 9,889 | 738.5 |
5投資及び出資金・貸付金 | 163,303 | 1.5 | 169,197 | 1.4 | △ 5,894 | 3.5 |
6繰出金 | 1,915,229 | 16.4 | 1,721,599 | 14.7 | 193,630 | 11.2 |
合計 | 11,701,114 | 100 | 11,746,062 | 100 | △ 44,948 | △ 0.4 |