平成15年度決算の概要
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:421

会計別決算の状況
一般会計の決算額は、歳入が124億2,740万円、歳出が117億4,606万円となりました。歳入決算額から歳出決算額を差し引いた額(形式収支)から、翌年度に繰り越すべき財源を差し引いた実質収支は、4億648万円の黒字となり、2億1千万円を財政調整基金へ積み立てました。
一般会計・特別会計・企業会計をあわせた全会計では、歳入総額は262億3,944万円、歳出総額は253億8,993万円でした。
(単位:千円)
会計の別 | 歳入決算額 A |
歳出決算額 B |
差引額 (形式収支) (A-B) C |
繰り越すべき財源 D |
実質収支 (C-D) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 12,427,403 | 11,746,062 | 681,341 | 274,860 | 406,481 | |
特別会計 | 国民健康保険特別会計 | 3,931,991 | 3,763,126 | 168,865 | 2,857 | 166,008 |
老人保健特別会計 | 3,039,619 | 2,987,468 | 52,151 | 0 | 52,151 | |
救護施設事業特別会計 | 238,429 | 233,266 | 5,163 | 0 | 5,163 | |
土地取得事業特別会計 | 15,136 | 14,634 | 502 | 0 | 502 | |
公共下水道事業特別会計 | 1,874,317 | 1,841,898 | 32,419 | 1,002 | 31,417 | |
農業集落排水事業特別会計 | 140,347 | 130,578 | 9,769 | 4,431 | 5,338 | |
介護保険特別会計 | 1,899,135 | 1,829,597 | 69,538 | 0 | 69,538 | |
特別会計合計 | 11,248,791 | 11,008,410 | 240,381 | 774 | 239,607 |
会計の別 | 収入 | 支出 | 差引 | ||
---|---|---|---|---|---|
企業会計 | ガス事業会計 | 収益的収支 | 678,224 | 631,555 | 46,669 |
資本的収支 | 34,240 | 129,079 | △ 94,839 | ||
病院事業会計 | 収益的収支 | 1,887,454 | 1,967,420 | △ 79,966 | |
資本的収支 | 73,140 | 115,247 | △ 42,107 | ||
企業会計合計 | 2,673,058 | 2,843,301 | △ 170,243 |
※企業会計の収入の不足額は、留保資金などから補てんしました。

一般会計歳入の状況
(単位:千円、%)
款 | 平成15年度 | 平成14年度 | 増減額 A-B |
増減率 | 町民1人当たり決算額(円) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
決算額A | 構成比 | 決算額B | 構成比 | ||||
1町税 | 4,670,586 | 37.6 | 4,883,119 | 36 | △ 212,533 | △ 4.4 | 93,966 |
2地方譲与税 | 234,703 | 1.9 | 213,249 | 1.6 | 21,454 | 10.1 | 4,722 |
3利子割交付金 | 38,676 | 0.3 | 53,259 | 0.4 | △ 14,583 | △ 27.4 | 778 |
4地方消費税交付金 | 321,405 | 2.6 | 289,337 | 2.1 | 32,068 | 11.1 | 6,466 |
5ゴルフ場利用税交付金 | 55,973 | 0.5 | 55,821 | 0.4 | 152 | 0.3 | 1,126 |
特別地方消費税交付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
6自動車取得税交付金 | 181,851 | 1.5 | 144,949 | 1.1 | 36,902 | 25.5 | 3,659 |
7地方特例交付金 | 196,605 | 1.6 | 191,141 | 1.4 | 5,464 | 2.9 | 3,955 |
8地方交付税 | 2,949,983 | 23.7 | 3,328,707 | 24.5 | △ 378,724 | △ 11.4 | 59,350 |
9交通安全対策特別交付金 | 7,007 | 0.1 | 5,780 | 0 | 1,227 | 21.2 | 141 |
10分担金及び負担金 | 109,201 | 0.9 | 120,203 | 0.9 | △ 11,002 | △ 9.2 | 2,197 |
11使用料及び手数料 | 180,391 | 1.4 | 171,050 | 1.3 | 9,341 | 5.5 | 3,629 |
12国庫支出金 | 389,611 | 3.1 | 301,715 | 2.2 | 87,896 | 29.1 | 7,838 |
12県支出金 | 403,140 | 3.2 | 412,636 | 3 | △ 9,496 | △ 2.3 | 8,111 |
13財産収入 | 28,525 | 0.2 | 24,662 | 0.2 | 3,863 | 15.7 | 574 |
15寄附金 | 179,390 | 1.4 | 948,450 | 7 | △ 769,060 | △ 81.1 | 3,609 |
16繰入金 | 658,367 | 5.3 | 1,108,209 | 8.2 | △ 449,842 | △ 40.6 | 13,246 |
17繰越金 | 633,311 | 5.1 | 654,948 | 4.8 | △ 21,637 | △ 3.3 | 12,741 |
18諸収入 | 80,878 | 0.7 | 71,318 | 0.5 | 9,560 | 13.4 | 1,627 |
19町債 | 1,107,800 | 8.9 | 597,000 | 4.4 | 510,800 | 85.6 | 22,288 |
合計 | 12,427,403 | 100 | 13,575,553 | 100 | △1,148,150 | △8.5 | 250,023 |
※ 平成16年3月31日現在住民基本台帳人口 49,705人

一般会計歳出の状況(目的別)
(単位:千円、%)
款 | 平成15年度 | 平成14年度 | 増減額 A-B |
増減率 | 町民1人当たり決算額(円) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
決算額A | 構成比 | 決算額B | 構成比 | ||||
1 議会費 | 154,195 | 1.3 | 160,429 | 1.3 | △ 6,234 | △ 3.9 | 3,102 |
2 総務費 | 1,576,167 | 13.4 | 1,681,151 | 13.2 | △ 104,984 | △ 6.2 | 31,711 |
3 民生費 | 2,001,620 | 17.1 | 1,869,292 | 14.6 | 132,328 | 7.1 | 40,270 |
4 衛生費 | 1,698,483 | 14.5 | 1,692,059 | 13.3 | 6,424 | 0.4 | 34,171 |
5 農林水産業費 | 497,218 | 4.2 | 665,931 | 5.2 | △ 168,713 | △ 25.3 | 10,003 |
6 商工費 | 81,547 | 0.7 | 87,484 | 0.7 | △ 5,937 | △ 6.8 | 1,641 |
7 土木費 | 2,780,538 | 23.7 | 2,723,216 | 21.3 | 57,322 | 2.1 | 55,941 |
8 消防費 | 611,631 | 5.2 | 669,953 | 5.2 | △ 58,322 | △ 8.7 | 12,305 |
9 教育費 | 1,422,179 | 12.1 | 1,594,193 | 12.5 | △ 172,014 | △ 10.8 | 28,613 |
10 災害復旧費 | 0 | 0 | 5,968 | 0 | △ 5,968 | 皆減 | 0 |
11 公債費 | 907,861 | 7.7 | 841,921 | 6.6 | 65,940 | 7.8 | 18,265 |
12 諸支出金 | 14,623 | 0.1 | 780,644 | 6.1 | △ 766,021 | △ 98.1 | 294 |
合計 | 11,746,062 | 100 | 12,772,241 | 100 | △ 1,026,179 | △ 8.0 | 236,316 |
※ 平成16年3月31日現在住民基本台帳人口 49,705人

一般会計歳出の状況(性質別)
(単位:千円、%)
款 | 平成15年度 | 平成14年度 | 増減額 A-B |
増減率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
決算額A | 構成比 | 決算額B | 構成比 | |||
1消費的経費 | 7,108,645 | 60.5 | 7,009,532 | 54.9 | 99,113 | 1.4 |
(1)人件費 | 2,937,707 | 25 | 2,860,950 | 22.5 | 76,757 | 2.7 |
(2)物件費 | 1,446,146 | 12.3 | 1,509,733 | 11.8 | △ 63,587 | △ 4.2 |
(3)維持補修費 | 80,199 | 0.7 | 98,507 | 0.8 | △ 18,308 | △ 18.6 |
(4)扶助費 | 641,971 | 5.5 | 567,534 | 4.4 | 74,437 | 13.1 |
(5)補助費等 | 2,002,622 | 17 | 1,972,808 | 15.4 | 29,814 | 1.5 |
2投資的経費 | 1,837,498 | 15.7 | 2,321,392 | 18.2 | △ 483,894 | △ 20.8 |
(1)普通建設事業費 | 1,837,498 | 15.7 | 2,315,424 | 18.2 | △ 477,926 | △ 20.6 |
ア補助 | 163,022 | 1.4 | 153,425 | 1.2 | 9,597 | 6.3 |
イ単独 | 1,244,039 | 10.6 | 1,721,975 | 13.5 | △ 477,936 | △ 27.8 |
ウ県営事業負担金 | 430,437 | 3.7 | 440,024 | 3.5 | △ 9,587 | △ 2.2 |
(2)災害復旧事業費 | 0 | 0 | 5,968 | 0 | △ 5,968 | 皆減 |
ア補助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
イ単独 | 0 | 0 | 5,968 | 0 | △ 5,968 | 皆減 |
3公債費 | 907,784 | 7.7 | 841,836 | 6.6 | 65,948 | 7.8 |
4積立金 | 1,339 | 0 | 997 | 0 | 342 | 34.3 |
5投資及び出資金・貸付金 | 169,197 | 1.4 | 167,261 | 1.3 | 1,936 | 1.2 |
6繰出金 | 1,721,599 | 14.7 | 2,431,223 | 19 | △ 709,624 | △ 29.2 |
合計 | 11,746,062 | 100 | 12,772,241 | 100 | △ 1,026,179 | △ 8.0 |